华闻传媒(000793)华闻传媒:董事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明(更新后)公告日期:2019-04-30 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华闻传媒”)2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会A专审字(2019)0033号),公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下:一、内部控制评价结论(一)财务报告内部控制审计意见公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(二)非财务报告内部控制的重大缺陷亚太事务所对公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并指出公司
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