*ST新海(002089)*ST新海:关于对公司年报问询函的回复公告日期:2019-07-13*ST新海:关于对公司年报问询函的回复一、关于保留意见的审计报告和否定意见的内部控制鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明2、年审会计师对你公司出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。报告显示,你公司未能按照《企业内部控制基本规范>和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制,主要涉及业绩预告修正、关联交易、投资管理和存货核算。你公司《内部控制自我评价报告》显示,你公司存在4个财务报告重大缺陷和1个非财务报告重大缺陷。请补充披露以下事项:(1)上述内部控制重大缺陷对你公司财务报告的具体影响,影响是否具有广泛性,并说明你公司存在重大内控缺陷的情形下,采取何种措施保证财务报告的真实、准确、完整。请年审会计师发表明确意见;……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意
Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com
免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!